职位描述/要求: 工作职责和内容: 1 、建立公司审计工作制度和流程,并监督执行,制定审计计划及方案,签发审计报告; 2 、对于集团收购、并购企业计划出具意见; 3 、协助配合集团财务中心建立对新购企业及各子公司的财务核算体系; 4 、负责审计集团本部及下属各子公司各项支出的必要性、合理性;岗位人员设置合理性及胜任能力;公司各项规章制度设计的合理性及执行情况;财税法规遵守情况; 5 、负责落实公司及子公司财务收支、工程项目管理、专案及管理审计工作。 6 、配合外部审计单位进行外部审计。 7 、跟踪、监控集团的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进意见; 8 、指导下属按照审计程序和审计方法进行审计。 岗位要求: 1 、正规院校财务或审计专业本科以上学历,具备注册会计师资格、有会计师事务所工作经验者优先考虑,年龄 45 岁以下。特别优秀者可适当放宽; 2 、有 5 年以上本岗位工作经验,取得高级职称 3 年以上; 3 、具备业务经营活动和企业管理经验,熟悉国家财务税收制度; 4 、善于发现问题,具备良好的文字沟通、表达及协调和分析问题的能力; 5 、工作责任心强,实事求是,遵守内部审计职业道德,能承受一定的工作压力; 6 、能根据工作需要经常出差; 7 、工作地点:北京 |